© 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо  

При использовании материалов ссылка на "Рестко Холдинг" - www.restko.ru, в виде активной ссылки, обязательна.

Название отчетаТиповой бизнес-план создания барбершопа с финансовой моделью 
Код исследования13914 
Тип работыБизнес план
РегионРоссия
ОтрасльСоцкультбыт
Дата выхода отчета29.04.2022 
Количество страниц86 
Язык отчетаРусский 
Стоимость70000 Российский рубль 
Краткое описание отчетаЦель исследования: Создание бизнес-плана барбершопа

Бизнес-план — это чёткая программа действий предприятия, рассчитанная на определённый срок. Такой документ нужен не только чтобы впечатлить инвесторов, но и придумать стратегии развития, предусмотреть рыночные риски и лучше понять собственный бизнес.

В бизнес-плане содержится информация:

Описание продукции или услуг
Анализ рынка
Маркетинговая стратегия
Организационный, производственный и финансовый планы проекта
Экономические расчеты ведения деятельности
Экономическая эффективность идеи.
Финансовые показатели проекта основаны на полностью автономной математической модели, выполненной в формате MS Excel.

Расчеты в финансовой модели автоматизированы, что позволяет менять исходные данные, а также вносить иные логические корректировки.

Бизнес-план соответствует международным стандартам UNIDO.

Выдержки из документа

Суть проекта

Барбершоп представляет собой парикмахерский салон с широким перечнем услуг, рассчитанных на мужскую аудиторию. Это студия имиджа, где можно не только подстричься, но и подобрать себе новый образ. Барбершопы активно развиваются на российском рынке с 2012 - 2015 гг., на данный момент это одно из самых перспективных направлений сферы услуг. Благодаря низкой конкуренции и высокому спросу «выживает» порядка 85% всех вновь открытых заведений этого типа.

Краткосрочные цели проекта:

Открытие барбершопа;
Получение прибыли.
Долгосрочные цели:

Создание уникальной атмосферы в барбершопе, что будет обеспечивать приток постоянных посетителей и новых заинтересованных клиентов;
Расширение спектра предлагаемых услуг;
Создание сети объектов.


Расчетные сроки проекта

Расчетный срок проекта – 5 лет (60 месяцев).

Стоимость проекта

Объем необходимых инвестиций – ………… рублей.

Источники финансирования проекта

Собственные средства.

Актуальность проекта

Простота запуска с минимумом документов
Растущий спрос на услугу
Прибыльный бизнес
Свобода ниши
Быстрая окупаемость
Возможность реализации творческого потенциала

Ключевые показатели эффективности проекта
……………………………………………

Для расчета показателей эффективности проекта был построен денежный поток на инвестированный капитал, при этом ставка дисконтирования принята на уровне ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг.

Как видно, при заданных исходных параметрах финансовой модели IRR равняется ………… 
Подробное оглавлениеСуть проекта 8

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 8

Расчетные сроки проекта 8

Актуальность проекта 8

Источники финансирования проекта 9

Стоимость проекта 9

Ключевые показатели эффективности проекта 9

Общие данные о рынке 10

Основные определения 10

Основные сегменты рынка 11

Количественные характеристики рынка 12

Сезонность рынка 13

Сравнительная характеристика игроков рынка 14

Анализ спроса 19

Описание потребителей 19

Потребительские предпочтения 20

Тенденции в потребительском сегменте 21

Маркетинговый план 23

Цель создания проекта 23

Уникальные достоинства, позиционирование 23

Целевая аудитория 23

Концепция рекламы и PR 24

Выгоды проекта 26

Риски проекта 26

Неспецифические риски 27

Организационные риски 27

Маркетинговые риски 28

Перспективы развития услуги 29

Организационный план 31

Список услуг 31

Выбор формы собственности 32

Система налогообложения 32

Получение разрешений 33

Основные законодательные акты для деятельности предприятия 34

Выбор местоположения 34

Требования к помещению 35

План-график реализации проекта 37

Основные параметры расчетов 38

Основные средства 39

Требования к оборудованию и материалам 39

Состав оборудования. Инвентарь 39

Амортизация основных средств 40

Расходные материалы 40

Штат 42

Штатное расписание 42

Обучение персонала 44

Аутсорсинговые услуги 44

Сбыт 46

Ценовая политика 46

Условия оплаты 46

Пропускная способность 46

Допуски по выходу на полную рабочую мощность и сезонности 47

План продаж на расчетный период 48

Финансовый план 49

Единовременные затраты 49

Текущие затраты 49

Управленческие 49

Коммерческие 50

Прочие 50

Структура ежемесячных расходов 51

План по затратам 52

Оценка стоимости проекта 54

Инвестиционные затраты 54

Затраты до выхода на точку безубыточности 54

Итоговая стоимость проекта 55

Оценка эффективности проекта 55

Основные показатели эффективности 55

Анализ чувствительности проекта к изменению исходных данных 59

Основные формы бухгалтерской отчетности 60

Бухгалтерский баланс 60

Отчет о прибылях и убытках 62

Отчет о движении денежных средств 65

Приложение 69

СанПиН 2.1.2.1199-03 Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 69 
ПриложенияСписок диаграмм

Диаграмма 1. Основные сегменты рынка

Диаграмма 2. Соотношение ценовых сегментов рынке

Диаграмма 3. Возрастная структура посетителей барбершопов

Диаграмма 4. Готовность увеличения трат при улучшении условий и качества обслуживания, %

Диаграмма 5. Структура ежемесячных расходов на рекламу

Диаграмма 6. Общая структура ежемесячных расходов, %

Диаграмма 7. Доходы и расходы по проекту, тыс. руб.


Список таблиц

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

Таблица 2. Сравнительная характеристика некоторых барбершопов г. Москвы

Таблица 3. Календарный план реализации проекта поквартально

Таблица 4. Перечень и стоимость приобретаемого оборудования

Таблица 5. Штатное расписание. Страховые взносы

Таблица 6. План выхода проекта на полную мощность

Таблица 7. План продаж в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 8. Единовременные затраты, руб.

Таблица 9. Управленческие расходы, руб.

Таблица 10. Коммерческие расходы, руб.

Таблица 11. Прочие расходы, руб.

Таблица 13. План по расходам на 1,2 год проекта, тыс. руб.

Таблица 14. План по расходам на 3-5 годы проекта, тыс. руб.

Таблица 15. Инвестиционные затраты

Таблица 16. Затраты до выхода на безубыточность

Таблица 17. Расчет итоговой стоимости проекта

Таблица 19. Показатели эффективности проекта

Таблица 20. Чистый денежный поток (I-X кварталы проекта), тыс. руб.

Таблица 21. Чистый денежный поток (XI-XX кварталы проекта), тыс. руб.

Таблица 22. Изменение показателей эффективности в зависимости от колебаний переменных параметров проекта

Таблица 23. Бух. Баланс (1-3 годы проекта), тыс. руб.

Таблица 24. Бух. Баланс (4-5 годы проекта), тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках (1 год), тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках (2-3 год), тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках (4-5 год), тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о движении денежных средств (1 год), тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о движении денежных средств (2-3 год), тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о движении денежных средств (4-5 год), тыс. руб. 
Способ предоставленияЭлектронный вид 

Постоянный адрес материала - Типовой бизнес-план создания барбершопа с финансовой моделью

  © 2000-2024 - Информация "Рестко Холдинг" - www.restko.ru т. +7 (926) 535-50-61 Написать письмо